目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 粮食和物资储备局是大陆娱乐城 发展和改革委员会的部门管理机构,为副局级。市粮食和储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导,主要职责是:
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理,落实有关动用计划和指令。
3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理,指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警,承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。
4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作,对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。
5.根据本市储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理,组织实施全市粮食库存检查工作。
7.负责本市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准,监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据《中共大陆娱乐城 委办公厅 大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京办字〔2019〕10号)《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市粮食和储备局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕94号)《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于增加市粮食和储备局军粮供应管理中心人员编制的通知》(京编办发〔2024〕33号)《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于增加市粮食和储备局行政编制的批复》(京编办复〔2024〕161号),大陆娱乐城 粮食和物资储备局内设11个处室,分别为:办公室、法规体改处、规划建设处(流通管理处)、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属5个事业单位,分别为:大陆娱乐城 粮食和物资储备局军粮供应管理中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备局综合事务中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备事务中心、大陆娱乐城 国家粮食交易中心、大陆娱乐城 经济管理学校(大陆娱乐城 粮食和物资储备局党校)。
(三)人员编制及实有情况
大陆娱乐城 粮食和物资储备局行政编制71人,实有人数71人;事业编制278人,实有人数229人;聘用人员52人。离退休人员323人,其中:离休9人,退休314人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算22453.63万元,比2024年年初预算数23567.83万元减少1114.2万元,下降4.73%。主要原因一是结合教育事业发展计划,本年不再安排职业院校特色高水平骨干专业群建设、实训基地建设相关预算;二是市级粮食管理平台升级改造任务已完成,本年不再安排信息系统升级改造相关预算。
(一)本年财政拨款收入20434.56万元
1.一般公共预算拨款收入20434.56万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1671.33万元
4.财政专户管理资金收入240.1万元。
5.事业收入1300万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入131.23万元。
(三)上年结转结余347.74万元
10.上年结转结余347.74万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算22453.63万元,比2024年年初预算数23567.83万元减少1114.2万元,下降4.73%。主要原因一是结合教育事业发展计划,本年不再安排职业院校特色高水平骨干专业群建设、实训基地建设相关支出;二是市级粮食管理平台升级改造任务已完成,本年不再安排信息系统升级改造相关支出。
(一)基本支出。基本支出预算13941.94万元,占本年支出预算62.83%,比2024年年初预算数13892.14万元增加49.8万元,增长0.36%。
(二)项目支出。项目支出预算8248.28万元,比2024年年初预算数9652.69万元减少1404.41万元,下降14.55%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金263.42万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 粮食和物资储备局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 粮食和物资储备局(本级)、大陆娱乐城 经济管理学校(大陆娱乐城 粮食和物资储备局党校)、大陆娱乐城 粮食和物资储备局军粮供应管理中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备局综合事务中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备事务中心等5个所属单位。大陆娱乐城 国家粮食交易中心2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算26.32万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加4.52万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数8万元,比2024年年初预算数5.7万元增加2.3万元,主要原因是参加国家有关部门团组出国进行粮食流通管理方面的学习交流。
2.公务接待费。2025年预算数3.09万元,与2024年年初预算数持平,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,严格控制一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数15.23万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数15.23万元,其中:公务用车燃油4.85万元,公务用车维修4.37万元,公务用车保险3.46万元,其他支出2.55万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数13.01万元增加2.22万元,主要原因是根据实际需求自2025年起安排局本级公务用车燃油费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 粮食和物资储备局政府采购预算总额3192.4万元,其中:政府采购货物预算169.93万元,政府采购工程预算181.15万元,政府采购服务预算2841.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年大陆娱乐城 粮食和物资储备局政府购买服务预算总额389.8万元。
(三)机关运行经费说明
2025年大陆娱乐城 粮食和物资储备局本级1家行政单位以及军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算362.96万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,大陆娱乐城 粮食和物资储备局填报绩效目标的预算项目58个,占本部门本年预算项目58个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8248.28万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,大陆娱乐城 粮食和物资储备局共有车辆12台,共计234.51万元;单位价值50万元以上的设备9台(套)、共计807.07万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
市储备粮:指市政府储备的用于调节大陆娱乐城 粮食供求总量,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油(含成品粮油)。
市级应急救灾物资:是指大陆娱乐城 财政安排资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资;国家粮食和物资储备局调拨给大陆娱乐城 安排使用的应急救灾物资。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表