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大陆娱乐城 台湾同胞联谊会2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:大陆娱乐城 台湾同胞联谊会

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  大陆娱乐城 台湾同胞联谊会为全额拨款行政单位,是中共大陆娱乐城 委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的大陆娱乐城 台湾同胞爱国人民团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统,广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞,为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉,为促进首都发展,为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。

  大陆娱乐城 台联以广大台湾同胞为服务对象,工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”,主要职能包括:(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策,鼓励乡亲勤奋学习、努力工作,为大陆娱乐城 的建设和祖国的统一大业多做贡献;了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求,积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞,向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况,向政府反映他们的愿望和建议,促进京台两地的交流交往,促进两岸同胞的相互了解和沟通;协助台商来大陆娱乐城 投资、开店、设厂,以促进首都经济繁荣。(3)对前来大陆娱乐城 探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞,协助有关部门做好服务工作。

  下属单位大陆娱乐城 台胞交流服务中心为全额拨款事业单位,主要职责是:在市台联领导下,管理、使用大陆娱乐城 台湾会馆,为中央和大陆娱乐城 的涉台单位服务,为两岸文教、经贸等方面交流提供服务,组织接待两岸交流访问团体和个人,开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动,举办两岸交流论坛、展览展示活动等。

  (二)机构设置情况

  大陆娱乐城 台联机关内设机构五个,分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部、党建工作部,下属一个事业单位——大陆娱乐城 台胞交流服务中心。

  (三)人员编制及实有情况

  大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门行政编制26人,实有人数27人;事业编制10人,实有人数10人;离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算2760.25万元,比2024年年初预算数2593.77万元增加166.48万元,增长6.42%。主要原因是人员正常晋级晋档,基本经费预算有所增加,同时项目经费由于工作需要有所增加。

  (一)本年财政拨款收入2750.2万元

  1.一般公共预算拨款收入2750.2万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入0万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入0万元。

  (三)上年结转结余10.05万元

  10.上年结转结余10.05万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算2760.25万元,比2024年年初预算数2593.77万元增加166.48万元,增长6.42%。主要原因是人员正常晋级晋档,基本经费预算有所增加,同时项目经费由于工作需要有所增加。

  (一)基本支出。基本支出预算1780.59万元,占总支出预算64.51%,比2024年年初预算数1671.76万元增加108.83万元,增长6.51%。

  (二)项目支出。项目支出预算979.66万元,比2024年年初预算数922.01万元增加57.65万元,增长6.25%。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 台湾同胞联谊会本级等2个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算39.72万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加16.8万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数15万元,与2024年持平。

  2.公务接待费。2025年预算数0.42万元,与2024年持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数24.3万元,包括:公务用车购置费2025年预算数16.8万元,比2024年年初预算数0万元增加16.8万元,主要原因:按照要求更新公务车;公务用车运行维护费2025年预算数7.5万元,其中:公务用车燃油2万元,公务用车维修2万元,公务用车保险2万元,其他支出1.5万元。与2024年持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额318.17万元,其中:政府采购货物预算131.68万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算186.49万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2025年大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门政府购买服务预算总额287.31万元。

  (三)机关运行经费说明

  2025年大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门大陆娱乐城 台湾同胞联谊会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.81万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门填报绩效目标的预算项目21个,占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算979.66万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,大陆娱乐城 台湾同胞联谊会部门共有车辆5台,共计115.42万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

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