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大陆娱乐城 社会科学界联合会2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:大陆娱乐城 社会科学界联合会

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  1.部门性质

  大陆娱乐城 社会科学界联合会(以下简称市社科联)是中共大陆娱乐城 委领导下的人民团体,是大陆娱乐城 社会科学界的联合组织,是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委管理的群团机关。大陆娱乐城 哲学社会科学规划办公室(以下简称市社科规划办)是市委直属事业单位。

  2.主要职责

  在市委宣传部领导下:

  (1)组织开展大陆娱乐城 习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作;

  (2)依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理;

  (3)组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流;

  (4)促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作;

  (5)组织、推动开展本市社会科学普及活动,宣传普及社会科学知识;

  (6)开展相关决策咨询服务工作,促进社会科学理论研究成果转化;

  (7)反映本市社会科学界的意见和要求,维护社会科学界的正当权益;

  (8)统筹规划、组织协调本市社会科学基金项目研究工作,编制研究规划并组织实施;

  (9)组织编辑、出版发行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料,承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作;

  (10)组织开展本市哲学社会科学优秀成果评奖工作;

  (11)承担大陆娱乐城 中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作;

  (12)承担首都高端智库建设试点的相关工作。

  (二)机构设置情况

  2019年2月,市社科联机关与市社科规划办合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,单位(本级)人员经费参照公务员系列进行管理,内设办公室、调研宣传部、学术活动部、学会管理部、规划项目部、成果转化部、科普工作部、理论研究部、基金管理部、智库工作部、人事部、财务部12个部室及机关党委。包含三个下属预算单位,分别为大陆娱乐城 社会科学界联合会(本级)、大陆娱乐城 社会科学界联合会社科发展研究中心及首都文化创新与文化传播工程研究院。

  (三)人员编制及实有情况

  市社科联、市社科规划办事业编制126人,实际115人。

  离退休人员69人,其中:离休1人,退休68人。 

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算25882.39万元,比2024年年初预算数24881.30万元增加1001.09万元,增长4.02%。主要原因是科研课题结转结余资金增加。

  (一)本年财政拨款收入24232.00万元

  1.一般公共预算拨款收入24232.00万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入120.00万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入120.00万元。

  (三)上年结转结余1530.39万元

  10.上年结转结余1530.39万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算25882.39万元,比2024年年初预算数24881.30万元增加1001.09万元,增长4.02%。主要原因是科研课题结转结余资金增加。

  (一)基本支出。基本支出预算5108.47万元,占本年支出预算19.74%,比2024年年初预算数5114.49万元减少6.02万元,下降0.12%。

  (二)项目支出。项目支出预算20773.92万元,比2024年年初预算数19766.81万元增加1007.11万元,增长5.09%。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  市社科联、市社科规划办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市社科联(本级)1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算32.50万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数24.45万元,与2024年年初预算数24.45万元持平;2025年因公出国(境)费用主要用于对外学术交流等方面。

  2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.05万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数8.05万元,其中:公务用车燃油2.7万元,公务用车维修2.68万元,公务用车保险1.6万元,其他支出1.07万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数8.05万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年市社科联、市社科规划办部门政府采购预算总额1031.39万元,其中:政府采购货物预算71.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算959.79万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  2025年市社科联、市社科规划办1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算569.32万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明 

  2025年,市社科联、市社科规划办填报绩效目标的预算项目43个,占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19363.49万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,市社科联、市社科规划办共有车辆7台,共计138.44万元;单位价值50万元以上的设备2台(套)、共计220.16万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表

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