目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院于1952年设立,依据大陆娱乐城 机构编制委员会办公室《关于大陆娱乐城 人民艺术剧院事业单位改革有关事项的批复》(京编办事[2021]115号)明确为市属正局级事业单位。大陆娱乐城 人民艺术剧院主要职责:话剧艺术生产,演出经营与经纪,舞美设计与制作;文化艺术交流与研究,话剧宣传与普及,戏剧资料收藏与展示;所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营管理;相关出版物与艺术产品经营。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院内设13个处室,分别为:办公室(党委办公室)、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财务处、人事处、宣传策划处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。
(三)人员编制及实有情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院行政编制0人,实有人数0人;事业编制377人,实有人数286人;离休人员14人,退休人员208人;编外人员83人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算31754.22万元,比2024年年初预算数30304.04万元增加1450.18万元,增长4.79%。主要原因是按照全口径预算管理要求,将非财拨资金全部纳入预算编制。
(一)本年财政拨款收入18963.52万元
1.一般公共预算拨款收入18963.52万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入4995.14万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入4800万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入195.14万元。
(三)上年结转结余7795.56万元
10.上年结转结余7795.56万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算31754.22万元,比2024年年初预算数30304.04万元增加1450.18万元,增长4.79%。主要原因是按照全口径预算管理要求,将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理。
(一)基本支出。基本支出预算18960.41万元,占总支出预算59.71%,比2024年年初预算数24,326.35万元减少5365.94万元,下降22.06%。
(二)项目支出。项目支出预算6076.27万元,比2024年年初预算数5977.69万元减少98.58万元,下降1.65%。 其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金6717.54万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 人民艺术剧院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 人民艺术剧院本级一个单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算18万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,比2024年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,比2024年年初预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数18万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,比2024年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2025年预算数18万元,其中:公务用车燃油12万元,公务用车维修4万元,公务用车保险2万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数18万元增加0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 人民艺术剧院政府采购预算总额4375.34万元,其中:政府采购货物预算193.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4181.41万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,大陆娱乐城 人民艺术剧院填报绩效目标的预算项目35个,占全部预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5908.75万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,大陆娱乐城 人民艺术剧院共有车辆15台,共计321.23万元;单位价值50万元以上的设备43台,共计6256.12万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台,共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表