目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 市政工程研究院是于1992年由大陆娱乐城 科学技术委员会、大陆娱乐城 城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的大陆娱乐城 市政工程研究所。我部门属于财政差额拨款事业单位。
我部门主要职责为开展市政工程研究,促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发,相关技术咨询,技术服务与培训。
(二)机构设置情况
单位内设综合办公室、组织人事部、财务管理部、科技信息部、业务管理部、党群工作部、行政保卫部、纪检部、安全管理部九个职能部门。
大陆娱乐城 市政工程研究院是一级部门预算单位,没有下级单位。
(三)人员编制及实有情况
大陆娱乐城 市政工程研究院行政编制0人,实有人数0人;事业编制353人,实有人数116人;离退休人员151人,其中:离休1人,退休150人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算7157.70万元,比2024年年初预算数7468.25万元减少310.55万元,下降4.15%。主要原因是部门其他收入减少。
(一)本年财政拨款收入5223.00万元
1.一般公共预算拨款收入5223.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1715.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入1500.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入215.00万元。
(三)上年结转结余219.70万元
10.上年结转结余219.70万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算7157.70万元,比2024年年初预算数7468.25万元减少310.55万元,下降4.16%。主要原因是由于落实过紧日子要求压缩基本经费支出,横向课题减少等。
(一)基本支出。基本支出预算5319.65万元,占总支出预算74.32%,比2024年年初预算数5488.21万元减少168.56万元,下降3.07%。
(二)项目支出。项目支出预算1838.05万元,比2024年年初预算数1980.04万元减少141.99万元,下降7.17%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 市政工程研究院政府采购预算总额418.05万元,其中:政府采购货物预算340.03万元,政府采购工程预算78.02万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,大陆娱乐城 市政工程研究院填报绩效目标的预算项目10个,占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1838.05万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,大陆娱乐城 市政工程研究院共有车辆22台,共计294.23万元;单位价值50万元以上的设备36台(套)、共计3000.64万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备5台(套),共计341万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表