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中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司组建于1992年,2001年经大陆娱乐城 批准改制为国有独资公司,是中药行业的知名老字号。同仁堂集团坚持以中医中药为主攻方向,目前在经营格局上形成了以制药工业为核心,以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块,构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。

  (二)机构设置情况

  中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司设置17个部室,分别为党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、品牌管理部、战略管理部、综合办公室、运营管理部、营销管理部、创新发展部、投资管理部、法律合规部、质量管理部、安全工装环保部、财务管理部、审计部、信息化管理部。

  中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属1个预算单位,为大陆娱乐城 医药职工大学(中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司党校)。

  大陆娱乐城 医药职工大学(中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司党校),成立于1982年6月,为财政补助事业单位,主要职责是承担医药行业专科学历教育,培养高级技术应用人才,以及相关专业技能培训、技能等级认定;开展党员、干部教育培训等。单位内设18个职能部门,分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、培训部、电教信息中心等部门。

  (三)人员编制及实有情况

  中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位行政编制0人,实有人数0人;事业编制81人,实有人数64人;其他人员76人,其中:离休人员0人,退休人员68人,其他聘用人员8人。

  二、收入预算情况说明

  2025年收入预算4080.49万元,比2024年年初预算数3329.82万元增加750.67万元,增长22.54%。主要原因是按照全口径预算管理要求,为进一步加强非财政拨款资金管理,中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

  (一)本年财政拨款收入3001.09万元

  1.一般公共预算拨款收入3001.09万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入193.40万元

  4.财政专户管理资金收入192.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.事业单位经营收入0.00万元。

  9.其他收入1.40万元。

  (三)上年结转结余886.00万元

  10.上年结转结余886.00万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算4080.49万元,比2024年年初预算数3329.82万元增加750.67万元,增长22.54%。主要原因是按照全口径预算管理要求,将跨年度使用的专用结余等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

  (一)基本支出。基本支出预算3179.40万元,占本年支出预算92.01%,比2024年年初预算数3103.02万元增加76.38万元,增长2.46%。

  (二)项目支出。项目支出预算276.08万元,比2024年年初预算数226.80万元增加49.28万元,增长21.73%,其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金625.01万元。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 医药职工大学(中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司党校),1个所属事业单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算6.00万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。

  2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.00万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数6.00万元,其中:公务用车燃油2.47万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数6.00万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额226.18万元,其中:政府采购货物预算43.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算182.38万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本部门2025年不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目8个,占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算276.08万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,中国大陆娱乐城 同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位共有车辆4台,共计76.62万元;单位价值50万元以上的设备5台(套),共计382.35万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

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