目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据中共大陆娱乐城 委办公厅《关于大陆娱乐城 归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发〔2002〕13号)和《大陆娱乐城 侨联改革方案》,本部门下属预算单位包括大陆娱乐城 归国华侨联合会(本级)和大陆娱乐城 华侨服务中心(公益一类事业单位)。
大陆娱乐城 归国华侨联合会(简称大陆娱乐城 侨联)是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本,为侨服务”,具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”,创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,积极拓展海外工作和新侨工作”,目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用,最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来,最大限度把他们的积极性调动起来,最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来,形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3233.06万元,比上年增加259.68万元,增长8.73%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计3228.22万元,比上年增加255.2万元,增长8.58%。
1.财政拨款收入3186.72万元,占收入合计的98.71%。其中:一般公共预算财政拨款收入3186.72万元,占收入合计的98.71%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入41.5万元,占收入合计的1.29%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计3134万元,比上年增加219.1万元,增长7.52%,其中:基本支出1933.82万元,占支出合计的61.7%;项目支出1200.18万元,占支出合计的38.3%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3191.56万元,比上年增加269.68万元,增长9.23%。主要原因:工作任务增加,项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3092.55万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2669.42万元,占本年财政拨款支出86.32%;教育支出10.18万元,占本年财政拨款支出0.33%;社会保障和就业支出305.7万元,占本年财政拨款支出9.89%;卫生健康支出107.25万元,占本年财政拨款支出3.47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算2481.56万元,2024年度决算2669.42万元,完成年初预算的107.57%。
其中:
“群众团体事务”(款,下同)2024年度年初预算2481.56万元,2024年度决算2669.42万元,完成年初预算的107.57%。主要原因:工作任务增加,项目经费增加。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算12.07万元,2024年度决算10.18万元,完成年初预算的84.34%。其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算12.07万元,2024年度决算10.18万元,完成年初预算的84.34%。主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算241.82万元,2024年度决算305.7万元,完成年初预算的126.42%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算241.82万元,2024年度决算240.27万元,完成年初预算的99.36%。主要原因:人员变化,基本养老保险和职业年金有所减少。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算65.43万元。主要原因:退休人员去世,追加抚恤金。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算109.52万元,2024年度决算107.25万元,完成年初预算的97.93%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算109.52万元,2024年度决算107.25万元,完成年初预算的97.93%。主要原因:人员变化,医疗保险费用有所下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1933.82万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数45.65万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算54.83万元减少9.18万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数39.96万元,比2024年度年初预算数48.83万元减少8.87万元。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,严控因公出国(境)费用;2024年度因公出国(境)费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动,为首都发展做好引进人才、资金、项目工作;参加海外侨界社团活动,进行友好访问和侨务工作交流等方面,2024年度组织因公出国(境)团组5个、25人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,严控公务接待数量、规模和接待标准。2024年度公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.69万元,比2024年度年初预算数5.7万元减少0.01万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.69万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,严格公务用车管理和使用。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计102.13万元,比上年减少8.89万元,减少原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额240.36万元,其中:政府采购货物支出8.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出231.85万元。授予中小企业合同金额219.39万元,占政府采购支出总额的91.28%,其中:授予小微企业合同金额72.11万元,占政府采购支出总额的30%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,大陆娱乐城 归国华侨联合会共有车辆4台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算368.9万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)