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中国共产党大陆娱乐城 委员会党校2024年度部门决算

日期:2025-08-29 10:00    来源:中国共产党大陆娱乐城 委员会党校

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  第一部分 2024年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2024年度部门决算说明

  第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

根据中央编委批准的《大陆娱乐城 深化事业单位改革试点实施方案》和《中共大陆娱乐城 委党校(大陆娱乐城 行政学院)机构职能编制规定的通知》(京办字〔2021〕10号),现有内设机构为:办公室、教务处、科研处(《大陆娱乐城 行政学院学报》编辑部)、决策咨询部、马克思主义学院、哲学与文化教研部、经济学教研部、政治学教研部(科学社会主义教研部)、党史党建教研部、公共管理教研部、领导科学教研部、法学教研部、社会学教研部(大陆娱乐城 人口研究所)、国际交往与世界政党教研部、信息部、校刊编辑部、图书馆(大陆娱乐城 情研究中心)、学员工作处、培训处、研究生部、国际合作交流部、基层党校工作处、人事处、财务处、行政管理处、保卫处、机关党委(工会)、机关纪委、离退休干部工作处、后勤服务中心、案例教学研究中心、分支机构一分校(一分院)。

中国共产党大陆娱乐城 委员会党校包括1个预算单位,即中国共产党大陆娱乐城 委员会党校(本级)。

(二)主要职责

中国共产党大陆娱乐城 委员会党校是市委的重要部门,是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校,是干部培训的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库,是市委直属公益一类事业单位,机构规格为正局级。

主要职责包括:

1.有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业负责人、市属高校负责人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.开展马克思主义基本理论研究,研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.开展重大理论问题和现实问题研究,为市委、市政府提供决策咨询服务,发挥首都新型高端智库作用。

5.受市委、市政府以及相关部门委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和政策问题。

6.以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

7.对各区党校(行政学院)和其他基层党校进行业务指导,承担各党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材。

8.开展同国(境)外有关机构和组织的学术交流与合作办学。

9.参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计38203.81万元,比上年增加1262.53万元,增长3.42%。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计32981.26万元,比上年增加1477.02万元,增长4.69%。

1.财政拨款收入32113.74万元,占收入合计的97.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入32113.74万元,占收入合计的97.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入851.98万元,占收入合计的2.58%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入15.55万元,占收入合计的0.05%。

图1:收入决算

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计31441.46万元,比上年增加782.00万元,增长2.55%,其中:基本支出19366.56万元,占支出合计的61.6%;项目支出12074.90万元,占支出合计的38.4%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计32113.74万元,比上年增加1153.89万元,增长3.73%。主要原因:教学培训班次增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30362.73万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出29079.47万元,占本年财政拨款支出95.77%;文化旅游体育与传媒支出882.53万元,占本年财政拨款支出2.91%;社会保障和就业支出400.73万元,占本年财政拨款支出1.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算30435.10万元,2024年度决算29079.47万元,完成年初预算的95.55%。

  其中:

“教育管理事务”(款)2024年度年初预算4446.30万元,2024年度决算4290.38万元,完成年初预算的96.49%。主要原因:在职人员变动,按实际支出执行。

“进修及培训”(款)2024年度年初预算25988.80万元,2024年度决算24789.09万元,完成年初预算的95.38%。主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算944.66万元,2024年度决算882.53万元,完成年初预算的93.42%。其中:

“文物”(款)2024年度年初预算944.66万元,2024年度决算882.53万元,完成年初预算的93.42%。主要原因:根据项目结算进度,部分款项尚未支付。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算436.68万元,2024年度决算400.73万元,完成年初预算的91.77%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算436.68万元,2024度决算400.73万元,完成年初预算的91.77%。主要原因:离休人员人数减少,费用相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18935.13万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数68.42万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算108.52万元减少40.10万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数43.70万元,比2024年度年初预算数62.12万元减少18.42万元。主要原因:厉行勤俭节约要求,严格控制人数和标准,因公出国(境)费相应减少。2024年度因公出国(境)费用主要用于参加国际行政院校联合会、校际合作洽谈、管理和学术交流、访学等方面。2024年度组织因公出国(境)团组4个、14人次。

2.公务接待费。2024年度决算数16.77万元,比2024年度年初预算数28.00万元减少11.23万元。主要原因:厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量和标准,公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于接待系统内的外省市党校和外宾来校调研和交流等。公务接待32批次,公务接待162人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.95万元,比2024年度年初预算数18.40万元减少10.45万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:无购置车辆,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.95万元,主要原因:厉行勤俭节约要求,从严从紧控制公务用车次数,公务用车运行维护费相应减少。2024年度公务用车保有量8辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计2395.05万元,比上年增加225.44万元,增加原因:教学培训班次增加,日常公用经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7138.73万元,其中:政府采购货物支出1352.98万元,政府采购工程支出408.89万元,政府采购服务支出5376.85万元。授予中小企业合同金额6896.02万元,占政府采购支出总额的96.6%,其中:授予小微企业合同金额1656.17万元,占政府采购支出总额的23.2%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,中国共产党大陆娱乐城 委员会党校共有车辆8台;单位价值100万元(含)以上的设备10台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各级培训班的支出等。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

三、项目支出绩效自评表(详见附件)

四、中央对大陆娱乐城 XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位无此项经费

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