目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
大陆娱乐城 海外学人中心(大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心)是大陆娱乐城 委、市政府建立的主要面向高层次人才服务的专业机构,是海内外优秀人才的服务平台,是连接优秀人才与大陆娱乐城 的纽带,是首都高层次人才服务之家,归口市委组织部管理,为副局级参公管理事业单位。中心职责是:承担本市海外(外籍)人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作;承担海外人才工程项目、引进国外智力、外国人来华工作服务和管理的辅助性、事务性工作;承担干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等工作。根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于调整大陆娱乐城 海外学人中心(大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心)主要职责和内设机构的通知》(京编办事〔2020〕 19号),大陆娱乐城 海外学人中心(大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心)设13个相当正处级内设机构,即办公室、规划发展部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、人才开发部、留学人员工作部、外国人来华工作事务部(对外可以大陆娱乐城 外国人来华工作事务中心名义开展工作)、信息工作部、宣传联络部、培训部、人力资源部、党群工作部。无下属预算单位。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 海外学人中心(大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心)行政编制0人,实有人数0人;事业编制135人,实有人数104人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18253.81万元,比上年减少1086.7万元,下降5.62%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计17716.15万元,比上年减少619.93万元,下降3.38%,其中:财政拨款收入17343.65万元,占收入合计的97.9%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入372.5万元,占收入合计的2.1%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计16201.44万元,比上年减少1897.75万元,下降10.49%,其中:基本支出3700.98万元,占支出合计的22.84%;项目支出12500.46万元,占支出合计的77.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17358.35万元,比上年减少965.64万元,下降5.27%。主要原因:一方面落实压缩一般性支出要求,总体支出下降;另一方面部分项目计划变化,及时调整项目经费需求,按实际情况支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15629.15万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出15011.63万元,占本年财政拨款支出96.05%;教育支出1.23万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出347.3万元,占本年财政拨款支出2.22%;卫生健康支出268.99万元,占本年财政拨款支出1.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2022年度决算15011.63万元,比2022年度年初预算减少4384.51万元,下降22.61%。其中:
"组织事务"(款,下同)2022年度决算15011.63万元,比2022年度年初预算减少4384.51万元,下降22.61%。主要原因:按实际情况减少部分项目支出。
2、"教育支出"(类)2022年度决算1.23万元,比2022年度年初预算减少8.27万元,下降87.05%。其中:
"进修及培训"(款)2022年度决算1.23万元,比2022年度年初预算减少8.27万元,下降87.05%。主要原因:受疫情防控影响,减少现场培训,优化培训班次,培训经费大幅减少。
3、"社会保障和就业支出"(类)2022年度决算347.3万元,比2022年年初预算减少27.46万元,下降7.33%。其中:
"行政事业单位养老支出"(款)2022年度决算347.3万元,比2022年度年初预算减少27.46万元,下降7.33%。主要原因:因人员变动,严格按标准执行,减少预算支出。
4、"卫生健康支出"(类)2021年度决算268.99万元,比2022年年初预算减少11.66万元,下降4.15%。其中:
"行政事业单位医疗"(款)2022年度决算268.99万元,比2022年度年初预算减少11.66万元,下降4.15%。主要原因:因人员变动,严格按标准执行,减少预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2022年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2022年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3700.98万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度"三公"经费财政拨款决算数3.39万元,比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算49.6万元减少46.21万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数43.2万元减少43.2万元。主要原因:中心严格落实疫情防控措施要求,未安排因公出国(境)计划。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数1.38万元减少1.38万元。主要原因:认真落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,严格落实疫情防控要求,减少公务接待批次,进一步压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.39万元,比2022年度年初预算数5.03万元减少1.64万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0万元,与2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数3.39万元,比2022年度年初预算数5.03万元减少1.64万元,主要原因:按照中央和市委要求,落实过"紧日子"思想,压缩一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.8万元,公务用车维修1.8万元,公务用车保险0.66万元,公务用车其他支出0.12万元。2022年度公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.13万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计295.19万元,比上年增加56.3万元,增加原因:一是2022年在职人员同比上年度增加;二是落实相关工作规定,采购部分工作设备。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额176.21万元,其中:政府采购货物支出26.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出149.41万元。授予中小企业合同金额175.86万元,占政府采购支出总额的99.8%,其中:授予小微企业合同金额152.67万元,占政府采购支出总额的86.64%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台,95.14万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
2022年度本部门无中央对大陆娱乐城 转移支付预算。