目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中共大陆娱乐城 委社会工作委员会(简称市委社会工委)是市委派出机构,大陆娱乐城 民政局(简称市民政局)是市政府组成部门。市委社会工委与市民政局合署办公。市委社会工委、市民政局贯彻落实党中央关于社会建设、民政工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对社会建设、民政工作的集中统一领导。
市委社会工委主要职责是:
1.贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,研究提出工作意见并组织实施。
2.研究提出本市社会建设的总体规划、重要政策和方案,为市委宏观决策服务。
3.宏观指导、统筹协调和督促检查本市社会建设重点任务的落实。
4.拟订本市社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。
5.负责研究推进本市街道管理体制改革工作。
6.协调指导各区、各有关单位开展社区党建工作;协调指导社会组织开展党建工作。
7.协调指导本市社会工作人才队伍建设工作,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施,建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8.负责对各区社会建设工作进行指导和督促检查。
9.完成市委交办的其他任务。
市民政局主要职责是:
1.贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。
2.承担依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
3.拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策,指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
4.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、法规草案、标准和规划并组织实施。
5.提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
6.统筹推进本市城乡社区建设,拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施。
7.组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
8.拟订本市对见义勇为人员的奖励和保护政策,负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
9.拟订本市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10.承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。
11.拟订本市行政区划管理政策。负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责全市行政区域界线的管理工作。负责各区边界争议调处工作。
12.负责本市社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本市志愿服务行政管理工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
内设31个职能处室,分别为办公室、研究室、政策法规处、规划建设处、行政审批处、社会建设综合协调处、基层政权和社区建设处、社区党建工作处、社会组织工作处、社会工作队伍建设处(志愿者和社会动员工作处)、社会福利管理处、养老工作处、儿童福利和保护处、慈善工作处(福利彩票管理处)、社会救助处、社会事务管理处、区划管理处、见义勇为权益保护处、标准与信息化处、宣传教育处、信访处、行政保卫处、计划财务处、审计处、组织处、人事处、机关党委、机关纪委(工委巡察工作办公室)、工会、团委、离退休干部处。
下属14个预算单位,分别是大陆娱乐城 社会组织管理中心、大陆娱乐城 民政教育管理学院、大陆娱乐城 接受捐赠事务管理中心、大陆娱乐城 民政局征地后超转人员管理办公室、大陆娱乐城 接济救助管理事务中心、大陆娱乐城 民政综合执法监察大队、大陆娱乐城 民政公共服务设施建设事务中心等。
(三)人员情况
市委社会工委市民政局行政、事业编制1186人,在职1021人,聘用人员4人。
离退休人员520人,其中:离休8人,退休512人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)全年收入87043.44万元
2021年收入预算87043.44万元,比2020年87761.03万元减少717.59万元,下降0.82%。其中:财政拨款85712.68万元,比2020年84125.37万元增加1587.31万元,主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;统筹使用结余资金安排预算722.26万元,比2020年607.60万元增加114.66万元,主要原因是加大存量资金盘活消化力度,将事业基金等全部编入预算;其他资金608.50万元,比2020年3028.06万元减少2419.56万元,主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。
(二)全年支出87043.44万元
2021年全年支出预算87043.44万元。其中:基本支出预算39365.15万元,占总支出预算45.22%,比2020年36453.14万元增加2912.01万元,增长7.99%,主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;项目支出预算47678.29万元,比2020年51307.89万元减少3629.60万元,下降7.07%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,坚持“零基预算”,落实预算编制要求,压减一般性支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况是:社会保障和就业支出中的民政管理事务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、临时救助等;教育支出中的干部教育支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市委社会工委市民政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 民政局(行政)、大陆娱乐城 社会组织管理中心、大陆娱乐城 民政教育管理学院、大陆娱乐城 接济救助管理事务中心(本级)、大陆娱乐城 未成年人救助保护中心等11个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算260.74万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算减少56.22万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年预算数178.94万元,比2020年预算数198.82万元减少19.88万元,主要原因是按照厉行节约和压减一般性支出等要求,严控因公出国(境)费用;2021年因公出国(境)费用主要用于社会建设、社会福利、社会救助等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1万元,与2020年持平。2021年公务接待费主要用于各省市来访单位接待支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数80.80万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费2021年预算数80.80万元(其中:公务用车加油32.85万元,公务用车维修17.58万元,公务用车保险17.38万元,其他12.99万元),比2020预算数117.14万元减少36.34万元,主要原因是落实过“紧日子”思想,压缩行政运行成本,执行公务用车改革相关政策等。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年市委社会工委市民政局政府采购预算总额19758.36万元,其中:政府采购货物预算789.56万元,政府采购工程预算308.00万元,政府采购服务预算18660.80万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年市委社会工委市民政局政府购买服务预算总额21987.35万元,其中:财政拨款21987.35万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年市委社会工委市民政局(行政)、大陆娱乐城 民政综合执法监察大队等2家行政单位以及大陆娱乐城 社会组织管理中心、大陆娱乐城 接济救助管理事务中心(本级)等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2119.23万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年,市委社会工委市民政局填报绩效目标的预算项目112个,占全部预算项目112个的100%。填报绩效目标的项目支出预算47607.19万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%(不含涉密项目)。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,本部门共有车辆70台、1543.99万元;单位价值50万元以上的通用设备19台(套)、3022.87万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、108.23万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表