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大陆娱乐城 互联网法院2021年度部门决算

日期:2022-09-01 10:00    来源:大陆娱乐城 互联网法院

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  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  据中央全面深化改革委员会会议通过的《关于增设大陆娱乐城 互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意撤销大陆娱乐城 铁路运输法院设立大陆娱乐城 互联网法院的批复》(法〔2018〕177号)和十二届市委常委会第80次会议精神,设立大陆娱乐城 互联网法院,按照区人民法院级次单独设置。设置内设机构8个,包括政治处(机关党委)、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)。

  根据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的规定,大陆娱乐城 互联网法院集中管辖大陆娱乐城 辖区应当由基层人民法院受理的网络购物合同、互联网金融借款合同、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。

  (二)人员构成情况

  行政编制130人,实有人数124人;事业编制0人,实有人数0人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计16714.01万元,比上年减少5770.3万元,下降25.66%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计13724.86万元,比上年减少3523.59万元,下降20.43%,其中:财政拨款收入13720.86万元,占收入合计的99.97%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入4.00万元,占收入合计的0.03%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计13976.60万元,比上年减少4832.88万元,下降25.69%,其中:基本支出6570.20万元,占支出合计的47.01%;项目支出7406.39万元,占支出合计的52.99%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计14233.51万元,比上年减少4235.54万元,下降22.93%。主要原因:大陆娱乐城 互联网法院是新成立法院,行政人员增加,人员经费支出增加。信息化建设项目二期款已在2020年完成,项目经费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出13713.36万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出12959.86万元,占本年财政拨款支出94.50%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出386.51万元,占本年财政拨款支出2.82%;卫生健康支出366.98万元,占本年财政拨款支出2.68%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、公共安全支出"2021年度决算12959.86万元,比2021年年初预算增加415.72万元,增长3.31%。其中:

  "法院"2021年度决算12959.86万元,比2021年年初预算增加161.30万元,增长3.31%。主要原因:大陆娱乐城 互联网法院新录用行政人员增加,人员经费支出增加。信息化建设项目二期款已在2020年完成,项目经费支出减少,装修改造项目资金由上年结转今年继续使用。

  2、"教育支出"2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少0.29万元,下降100.00%。其中:

  "进修及培训"2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少0.29万元,下降100.00%。主要原因:2021年受疫情影响,培训工作减少,经费降低。

  3、"社会保障和就业支出"2021年度决算386.51万元,比2021年年初预算减少112.37万元,下降22.52%。其中:

  "行政事业单位养老支出"2021年度决算386.51万元,比2021年年初预算减少92.37万元,下降19.29%。主要原因:2021年行政编人员增加数小于预计数,经费支出减少。

  "抚恤"2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少20.00万元,下降100.00%。主要原因:年度内无人员牺牲病故。

  4、"卫生健康支出"2021年度决算366.98万元,比2021年年初预算减少23.02万元,下降5.90%,其中: 

  "行政单位医疗"2021年度决算366.98万元,比2021年年初预算减少23.02万元,下降5.90%,主要原因:因受疫情影响,国家减免了部分医疗保险的经费。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6570.20万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数25.39万元,比2021年"三公"经费财政拨款年初预算43.14万元减少17.75万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数持平。主要原因:全市法院财物统管后,因公出国(境)费用统一安排在市高级法院。

  2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算5.50万元减少5.50元。主要原因:2021年因疫情等原因我院无公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数25.39万元,比2021年年初预算数37.64万元减少12.25万元。其中:公务用车购置费用2021年决算数和预算数均为0万元,2021年无车辆购置计划;公务用车运行维护费决算数25.39万元,比2021年年初预算数37.64万元减少12.25万元,主要原因:2021年因疫情等原我院公务用车较少,车辆维修保养支出减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.50万元,公务用车维修13.71万元,公务用车保险2.85万元,公务用车其他支出0.32万元。2021年公务用车保有量16辆,车均运行维护费1.59万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1441.66万元,比上年增加175.36万元,增加原因:2021年度人员较上年增加,相对应公用经费增加。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额2843.40万元,其中:政府采购货物支出466.36万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2377.04万元。授予中小企业合同金额2074.40万元,占政府采购支出总额的72.95%,其中:授予小微企业合同金额183.78万元,占政府采购支出总额的6.46%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆16台,278.57万元;单位价值50万元以上的通用设备19台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2021年政府购买服务决算2187.37万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7."法院"款:为保障法院司法审判工作运行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等,包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

  8.公共安全支出:反映法院维护社会公共安全方面的支出。

  9.教育支出:反映法院教育事务支出。

  10.社会保障和就业支出:反映法院在社会保障与就业方面的支出。

  11.卫生健康支出:反映法院在卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告

  详见附件

  二、项目支出绩效评价报告

  详见附件

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件

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