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大陆娱乐城 社会科学界联合会2021年度部门决算

日期:2022-09-01 10:00    来源:大陆娱乐城 社会科学界联合会

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  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)单位性质

  大陆娱乐城 社会科学界联合会(以下简称市社科联)是中共大陆娱乐城 委领导下的人民团体,是大陆娱乐城 社会科学界的联合组织,是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委管理的群团机关。大陆娱乐城 哲学社会科学规划办公室(以下简称市社科规划办)是市委直属事业单位。

  (二)机构设置情况

  根据2019年2月20日《中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发<大陆娱乐城 社会科学界联合会机关、大陆娱乐城 哲学社会科学规划办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,市社科联机关与市社科规划办合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,单位(本级)人员经费参照公务员系列进行管理,内设办公室、调研宣传部、学术活动部、学会管理部、规划项目部、成果转化部、科普工作部、理论研究部、基金管理部、智库工作部、人事部、财务部12个部室及机关党委。包含四个下属预算单位,分别为大陆娱乐城 社会科学界联合会(本级)、大陆娱乐城 社会科学界联合会信息中心、大陆娱乐城 社科发展服务中心及首都文化创新与文化传播工程研究院。

  (三)主要职责

  在市委宣传部领导下:

  (1)组织开展大陆娱乐城 习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作;

  (2)依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理;

  (3)组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流;

  (4)促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作;

  (5)组织、推动开展本市社会科学普及活动,宣传普及社会科学知识;

  (6)开展相关决策咨询服务工作,促进社会科学理论研究成果转化;

  (7)反映本市社会科学界的意见和要求,维护社会科学界的正当权益;

  (8)统筹规划、组织协调本市社会科学基金项目研究工作,编制研究规划并组织实施;

  (9)组织编辑、出版发行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料,承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作;

  (10)组织开展本市哲学社会科学优秀成果评奖工作;

  (11)承担大陆娱乐城 中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作;

  (12)承担首都高端智库建设试点的相关工作。

  (四)人员构成情况

  市社科联、市社科规划办事业编制130人,实际114人。

  离退休人员64人,其中:离休2人,退休62人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计21761.29万元,比上年22142.20万元,减少380.91万元,下降1.72%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计21435.26万元,比上年增加2054.25万元,增长10.60%,其中:财政拨款收入21287.40万元,占收入合计的99.31%;其他收入147.86元,占收入合计的0.69%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计20684.90万元,比上年减少512.53万元,下降2.41%,其中:基本支出4328.11万元,占支出合计的20.92%;项目支出16356.80万元,占支出合计的79.08%;。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计21480.29万元,比上年减少207.47万元,下降0.96%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩相关一般性支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出20536.72万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.46万元,占本年财政拨款支出0.01%;科学技术支出20138.92万元,占本年财政拨款支出98.06%;文化旅游体育与传媒支出300万元,占本年财政拨款支出1.46%;社会保障和就业支出97.34万元,占本年财政拨款支出0.47% 。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “1、“教育支出”(类)2021年度决算0.46万元,比2021年年初预算减少4.16万元,下降90.04%。其中:

  “进修及培训”(款)2021年度决算0.46万元,比2021年年初预算减少4.16万元,下降90.04%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩相关一般性支出。

  2、“科学技术支出”(类)2021年度决算20138.92万元,比2021年年初预算减少805.18万元,下降3.85%。其中:

  “科学技术管理事物”(款)2021年度决算195.65万元,比2021年年初预算减少17.57万元,下降8.24%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩相关一般性支出。

  “社会科学”(款)2021年度决算19827.53万元,比2021年年初预算减少553.79万元,下降2.71%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩相关一般性支出。

  “其它科学技术支出(款)”2021年度决算115.74万元,比2021年年初预算减少25.74万元,下降18.19%。主要原因:按照厉行节约的原则,压缩相关一般性支出。

  3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算300万元,同2021年年初预算一致。其中:

  “文化和旅游”(款)2021年度决算300万元,同2021年年初预算一致。

  4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算97.34万元,比2021年年初预算减少17.53万元,下降15.26%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算97.34万元,比2021年年初预算减少17.53万元,下降15.26%。主要原因:离退休人员逝世减员。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度本部门无此项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4328.11万元,其中:(1)工资福利支出3644.60万元,包括基本工资548.73万元、津贴补贴1629.41万元、奖金43.34万元、绩效工资118.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.08万元、职业年金缴费154.87万元、职工基本医疗保险缴费228.69万元、公务员医疗补助缴费68.94万元、其他社会保障缴费37.61万元、住房公积金315.22万元、其他工资福利支出180.82万元;(2)商品和服务支出442.75万元,包括办公费22.64万元、印刷费0.01万元、手续费1.53万元、水费5.47万元、电费57.53万元、邮电费11.23万元、取暖费36.73万元、物业管理费119.80万元、差旅费1.61万元、维修(护)费50.02万元、培训费0.46万元、工会经费47.76万元、福利费15.22万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费100.74万元、其他商品和服务支出11.29万元;(3)对个人和家庭补助支出240.75万元,包括离休费51.55万元、退休费37.26万元、奖励金7.30万元、其他对个人和家庭的补助等支出144.64万元。(4)其他资本性支出0万元,包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.71万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算35.79万元减少30.08万元。主要原因为落实市委市政府厉行节约,压缩“三公”经费的相关规定。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数25.74万元减少25.74万元,主要原因受疫情影响,未安排出国团组。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次。

  2.公务接待费。2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元一致。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.71万元,比2021年年初预算数10.05万元减少4.34万元,主要原因为落实政府过紧日子要求,实行厉行勤俭节约要求。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元一致。主要原因:本年度无车辆购置计划,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.71万元,比2021年年初预算数10.05万元减少4.34万元,主要原因:落实市委市政府厉行节约,压缩“三公”经费的相关规定。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油2万元,公务用车维修1.31万元,公务用车保险1.39万元,公务用车其他支出1.01万元。2021年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.81万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2021年本部门参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计442.75万元,比上年增加8.22万元,主要原因:本年度新录用人员。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额652.79万元,其中:政府采购货物支出81.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出571.31万元。授予中小企业合同金额382.34万元,占政府采购支出总额的58.57%,其中:授予小微企业合同金额39.60万元,占政府采购支出总额的6.07%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆7台,138.44万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2021年度本部门无此项支出。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  (各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释)

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告

  详见附件。

  二、项目支出绩效评价报告

  详见附件。

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件。

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